内部控制审计的对象是这五大内容,内部控制审计分享给你
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其审计的对象属于审计内部的一些制度,反复多次的对制度进行测试与检查,是内部控制制度审计的最基本一下项,其中所包括的内部控制审计对象,有5个方面如下
第一对责任控制的制度,其主要目的是为了对经济组织的各城市与各部门,还有工作人员的经济责任作为核心的内部控制制度。是负责检查每个部门和各个部门的职责是不是得到了相对应的授权,每个岗位的责任制度所分给各部门人员的权利与职责,是否达到了分工明确与职责分明的最终目的。
第二对象是内部密封系统,内部相邻的各个制度,是为了确保数据是否具有准确性,和保护资产与可靠性而制成的制度。它主要检查不相容的职责是否分开,会计事项是否必须由两个以上的人员或部门处理,以及是否已经过审查以防止错误和欺诈。
第三会计控制系统。会计控制制度是指经济组织为保证会计数据的正确性和可靠性而采取的各种措施和方法,主要包括凭证的记录和传递、资金,的使用、债权债务的反映、会计报表的编制等各环节的控制制度和程序。
第三个审计的对象是会计控制系统,他所指的是,其经济组织为了达到数据的正确性,说采用的一些措施,其其中包含有凭证的真实记录,和资金的各项使用,债权债务,真实的反应,会计报表填写等很多环节所进行控制制度的办理。
第四个运行中的各循环系统的控制系统。通过检查这些环节是否受到严格控制,可以反映出企业是否能够正常开展经营活动及其生存和发展。
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第五个财产和凭证管理系统。财产凭证管理系统是为保证经济组织的财产和各种凭证而建立的控制系统。例如,财产和材料的所有链接,如存储、验收、计划、文件等。应由专门人员管理。
内部控制制度审计侧重于对制度中各种控制环节的检查,旨在发现制度中的薄弱环节。
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